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财务(wù)软件总账系统一(yī)览
1、总(zǒng)账-系统初始化-设置会计科目-录入期初余额-设置凭证类型。
2、填写凭证:点击添(tiān)加修改凭证——修改无效,整理凭证(zhèng)——填写(xiě)凭证窗(chuāng)口(kǒu)——制作订(dìng)单——无(wú)效(xiào)/恢复(无效凭证编号保留,但不能修(xiū)改或审核,但要参(cān)与(yǔ)记账,否则编(biān)者在(zài)月底无法结账,无效(xiào)凭证可以通过整理清除,未(wèi)记长凭证可以重新编(biān)号)。如果已经结转,应(yīng)该先取消审核。消审:取消(xiāo)对账-更换(huàn)-审核-点(diǎn)击凭证(zhèng)-批量(liàng)取(qǔ)消审核。如果(guǒ)没有(yǒu)结转损(sǔn)益,更改凭证后直接审核记账结账(zhàng)。如果已经(jīng)结转损益-无效损益凭证-凭证删除。
3、审核凭证:退出总账(zhàng)账(zhàng)套,重新(xīn)注册,更换操作人员进入账套-总账系(xì)统-审核凭证-选择要审核的凭证(如有错误,标记(jì)错误后修改)-记(jì)账。
4、结转期损益:期末(mò)-转账定义-期(qī)间损益-输321-期末-期间损益结转-检查要(yào)结转的科目生(shēng)成结账凭证-退出选定操作(zuò)人员登录-审核-记账
5、月末处理(lǐ)或期(qī)末(mò)-结(jié)账-结(jié)账-结账-结账-结账-结账(zhàng)-结账-结账
6、现金日记账、银行日记账设置(zhì):总账(zhàng)系统-系统初始(shǐ)化设置-会计(jì)科目(mù)-编(biān)辑-指定(dìng)会计科(kē)目-设置现金日(rì)记账、银(yín)行(háng)日记(jì)账
7、支票(piào)登(dēng)记簿:初始设(shè)置(zhì)选项-检查(chá)支票控制-总账-系统(tǒng)初始化(huà)-设置“票据(jù)结算(suàn)”-出纳(nà)-支(zhī)票登(dēng)记簿-银(yín)行-新增
8、出纳业(yè)务期末处理期(qī)初未达账:-出纳(nà)-银行对账单-银行对账期初输(shū)入-银行(háng)-银行对账期初对话(huà)框-启用日期-输(shū)入余额-单击(jī)对账单期初/日记账期初未达账
9、反结账:期末-结(jié)账:期末-结账:期末-结账(zhàng):——CTRL+SHIFT+F6
10、反(fǎn)对:期末(mò)-对账:期末-对账(zhàng):——CTRL+H凭(píng)证-恢复记账前状态,取消审(shěn)核:取消对账-换人-审核-点击凭证-批量(liàng)取消审核。如果没有结(jié)转损益(yì),如果已(yǐ)经(jīng)结转(zhuǎn)损益(yì)-无效损益凭证-删除(chú)凭(píng)证,
11、年度结账:注册-选(xuǎn)择需要建立(lì)新年度账套(tào)和去(qù)年的时间-系统(tǒng)管(guǎn)理-年(nián)度账-建立-进入年度账-确认
12、年度账(zhàng)引入前缀名为(wéi)uferpyer:系统管理-年度账-引入
13、年度账户(hù)结转:注册(cè)-系统管理(此(cǐ)时注册年度应(yīng)为需要结转的年度。如(rú)果(guǒ)需要将2005年的数据结转到2006年,则应在2006年注(zhù)册)-年(nián)度账户-结转去年的数据
14、清空年度数据:注册(cè)-系统管理-年度账-清空年度数据-选择清空(kōng)年(nián)度-确认